图书目录

  

  

  

  

  

学习情境一  税法基本原理/1

 项目一  税法的概述/2

 项目二  税收实体法与税收程序法/5

 项目三  税收法律关系/15

 案例解迷/20

 课后练习/20

学习情境二  增值税/22

 项目一  增值税概述/23

 项目二  增值税的征税范围/27

 项目三  增值税的纳税人/33

 项目四  增值税的税率/37

 项目五  销项税额与进项税额的确定/40

 项目六  增值税应纳税额的计算/55

 项目七  增值税的征收管理/58

 案例分析/60

 案例解迷/61

 课后练习/61

学习情境三  消费税/65

 项目一  消费税的纳税义务人/66

 项目二  征税范围和税率/68

 项目三  消费税的基本计税方法及其计税依据/75

 项目四  自产自用应税消费品应纳税额的计算/79

 项目五  委托加工应税消费品应纳消费税的计算/81

 项目六  消费税已纳税款抵扣的计算方法/84

 

  

  

  

  

  

 项目七  进口应税消费品应纳税额的计算/86

 项目八  消费税申报与缴纳/87

 案例分析/89

 案例解迷/89

 课后练习/90

学习情境四  营业税/92

 项目一  营业税的征税范围/93

 项目二  营业税的纳税人和扣缴义务人/96

 项目三  营业税的税目和税率/98

 项目四  营业税的计税依据和应纳税额的计算/110

 项目五  营业税的税收优惠及申报与缴纳/114

 案例分析/117

 案例解迷/118

 课后练习/118

学习情境五  企业所得税/122

 项目一  企业所得税概述/123

 项目二  纳税义务人、征税对象和税率/124

 项目三  应纳税所得额的计算/129

 项目四  资产的税务处理/145

 项目五  企业所得税税收优惠/150

 项目六  应纳税额的计算/155

 项目七  企业所得税的征收与纳税申报/160

 案例分析/160

 案例解迷/163

 课后练习/163

  

  

  

  

  

  

  

学习情境六  个人所得税/168

 项目一  个人所得税概述/169

 项目二  个人所得税的纳税人/171

 项目三  工资、薪金个人所得税/176

 项目四  个体工商户生产经营所得个人所得税/182

项目五  对企事业单位的承包经营、承租经营

所得个人所得税/190

 项目六  其他所得个人所得税/192

 项目七  个人所得减免税优惠及纳税申报/202

 案例分析/208

 案例解迷/209

 课后练习/210

学习情境七  财产税/215

 项目一  契税/216

 项目二  房产税/219

 项目三  车船税/225

 项目四  土地增值税/228

 项目五  城镇土地使用税/238

 案例分析/244

 案例解迷/245

 课后练习/245

学习情境八  行为税/252

 项目一  印花税/253

 项目二  城市维护建设税和教育费附加/263

  

  

  

  

  

  

 案例解迷/267

 课后练习/268

学习情境九  办税业务规程/271

 项目一  企业税务登记/272

 项目二  发票领购/278

 项目三  纳税申报/283

 案例解迷/286

 课后练习/287

学习情境十  综合模拟纳税实训案例/289

  

参考文献/319

VI

  税法与实务 (((

  

V

  (((  目    录