图书目录

  

  

  

  

  

学习情境一  税法基本原理/1

 项目一  税法概述/2

 项目二  税收实体法与税收程序法/5

 案例解迷/15

 课后练习/15

学习情境二  增值税/18

 项目一  增值税概述/19

 项目二  增值税的征税范围/23

 项目三  增值税的纳税人/29

 项目四  增值税的税率/33

 项目五  销项税额与进项税额的确定/36

 项目六  增值税应纳税额的计算/48

 项目七  增值税的征收管理/51

 案例分析/53

 案例解迷/54

 课后练习/54

学习情境三  营业税和"营改增"/58

 项目一  营业税/59

 项目二  "营改增"/76

 案例分析/91

 案例解迷/92

 课后练习/92

学习情境四  消费税/95

 项目一  消费税的纳税义务人/96

 项目二  消费税的征税范围和税率/98

  

  

  

  

  

 项目三  消费税的基本计税方法及其计税依据/105

 项目四  自产自用应税消费品应纳税额的计算/109

 项目五  委托加工应税消费品应纳税额的计算/111

 项目六  消费税已纳税款抵扣的计算方法/113

 项目七  进口应税消费品应纳税额的计算/116

 项目八  消费税申报与缴纳/117

 案例分析/119

 案例解迷/119

 课后练习/119

学习情境五  企业所得税/122

 项目一  企业所得税概述/123

 项目二  纳税义务人、征税对象和税率/124

 项目三  应纳税所得额的计算/129

 项目四  企业所得税税收优惠/145

 项目五  应纳税额的计算/149

 项目六  企业所得税的征收与纳税申报/154

 案例分析/155

 案例解迷/157

 课后练习/158

学习情境六  个人所得税/162

 项目一  个人所得税概述/163

 项目二  个人所得税的纳税人/165

 项目三  工资、薪金个人所得税/170

 项目四  个体工商户生产经营所得个人所得税/176

项目五  对企事业单位的承包经营、承租经营所得个人

所得税/183

 项目六  其他所得个人所得税/186

  

  

  

  

  

 项目七  个人所得减免税优惠及纳税申报/195

 案例分析/201

 案例解迷/203

 课后练习/204

学习情境七  财产税/209

 项目一  契税/210

 项目二  房产税/214

 项目三  车船税/219

 项目四  土地增值税/222

 项目五  城镇土地使用税/232

 案例分析/238

 案例解迷/239

 课后练习/239

学习情境八  行为税/246

 项目一  印花税/247

 项目二  城市维护建设税和教育费附加/257

 案例解迷/261

 课后练习/261

学习情境九  综合模拟纳税实训案例/265

 

参考文献/291

  

  

IV

  税法与实务(第2版) (((

  

V

  (((  目    录