学习情境一 税法基本原理/1
项目一 税法概述/2
项目二 税收实体法与税收程序法/5
案例解迷/15
课后练习/15
学习情境二 增值税/18
项目一 增值税概述/19
项目二 增值税的征税范围/23
项目三 增值税的纳税人/29
项目四 增值税的税率/33
项目五 销项税额与进项税额的确定/36
项目六 增值税应纳税额的计算/48
项目七 增值税的征收管理/51
案例分析/53
案例解迷/54
课后练习/54
学习情境三 营业税和"营改增"/58
项目一 营业税/59
项目二 "营改增"/76
案例分析/91
案例解迷/92
课后练习/92
学习情境四 消费税/95
项目一 消费税的纳税义务人/96
项目二 消费税的征税范围和税率/98
项目三 消费税的基本计税方法及其计税依据/105
项目四 自产自用应税消费品应纳税额的计算/109
项目五 委托加工应税消费品应纳税额的计算/111
项目六 消费税已纳税款抵扣的计算方法/113
项目七 进口应税消费品应纳税额的计算/116
项目八 消费税申报与缴纳/117
案例分析/119
案例解迷/119
课后练习/119
学习情境五 企业所得税/122
项目一 企业所得税概述/123
项目二 纳税义务人、征税对象和税率/124
项目三 应纳税所得额的计算/129
项目四 企业所得税税收优惠/145
项目五 应纳税额的计算/149
项目六 企业所得税的征收与纳税申报/154
案例分析/155
案例解迷/157
课后练习/158
学习情境六 个人所得税/162
项目一 个人所得税概述/163
项目二 个人所得税的纳税人/165
项目三 工资、薪金个人所得税/170
项目四 个体工商户生产经营所得个人所得税/176
项目五 对企事业单位的承包经营、承租经营所得个人
所得税/183
项目六 其他所得个人所得税/186
项目七 个人所得减免税优惠及纳税申报/195
案例分析/201
案例解迷/203
课后练习/204
学习情境七 财产税/209
项目一 契税/210
项目二 房产税/214
项目三 车船税/219
项目四 土地增值税/222
项目五 城镇土地使用税/232
案例分析/238
案例解迷/239
课后练习/239
学习情境八 行为税/246
项目一 印花税/247
项目二 城市维护建设税和教育费附加/257
案例解迷/261
课后练习/261
学习情境九 综合模拟纳税实训案例/265
参考文献/291
IV
税法与实务(第2版) (((
V
((( 目 录
