图书目录

理论篇

项目1认识审计工作/

项目2认识综合实训/

实操篇

项目3了解被审计单位及其环境/

业务3-1审前尽职调查/

业务3-2审前尽职调查工作情况/

业务3-3了解整体层面内部控制/

业务3-4了解销售与收款业务循环内部控制/

业务3-5了解采购与付款业务循环内部控制/

业务3-6了解存货与成本业务循环内部控制/

业务3-7了解固定资产业务循环内部控制/

业务3-8了解工薪与人事业务循环内部控制/

业务3-9了解筹资与投资业务循环内部控制/

业务3-10了解货币资金业务循环内部控制/

项目4实施控制测试/

业务4-1实施销售与收款业务循环控制测试/

业务4-2实施采购与付款业务循环控制测试/

业务4-3实施存货与成本业务循环控制测试/

业务4-4实施工薪与人事业务循环控制测试/

业务4-5实施筹资与投资业务循环控制测试/

业务4-6实施固定资产业务循环控制测试/

业务4-7实施货币资金业务循环控制测试/

项目5实施实质性程序/

业务5-1实施销售与收款业务循环实质性程序/

业务5-2实施采购与付款业务循环实质性程序/

业务5-3实施生产与存货业务循环实质性程序/

业务5-4实施工薪与人事业务循环实质性程序/

业务5-5实施筹资与投资业务循环实质性程序/

业务5-6实施货币资金业务循环实质性程序/

项目6审计终结/

业务6-1差异分析、审计调整和试算平衡/

业务6-2财务报表合理性总体复核/

业务6-3审计报告/

拓展篇

项目7经典案例分析/

案例7-1美国能源巨头安然公司破产涉及审计失败原因分析/

案例7-2意大利帕玛拉特公司财务造假涉及审计责任问题/

案例7-3湖南万福生科IPO审计业务造假分析/

综合实训日志/

参考文献/